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內部審計翻譯-內部審計翻譯公司-專業內部審計翻譯服務

內部審計,是建立于組織內部、服務于管理部門的一種獨立的檢查、監督和評價活動,它既可用于對內部牽制制度的充分性和有效性進行檢查、監督和評價,又可用于對會計及相關信息的真實、合法、完整,對資產的安全、完整,對企業自身經營業績、經營合規性進行檢查、監督和評價。內部審計是外部審計的對稱。

由本部門、本單位內部的獨立機構和人員對本部門、本單位的財政財務收支和其他經濟活動進行的事前和事后的審查和評價。這是為加強管理而進行的一項內部經濟監督工作。內部審計機構在部門、單位內部專門執行審計監督的職能,不承擔其他經營管理工作。它直接隸屬于部門、單位最高管理當局,并在部門、單位內部保持組織上的獨立地位,在行使審計監督職責和權限時,內部各級組織不得干預。但是,內部審計機構終屬部門、單位領導,其獨立性不及外部審計;它所提出的審計報告只供部門、單位內部使用,在社會上不起公證作用。

華鑫翻譯公司是一家高端專業翻譯服務機構,我們專注于內部審計翻譯,翻譯語種有英語內部審計翻譯,韓語內部審計翻譯,法語內部審計翻譯,日語內部審計翻譯,德語內部審計書翻譯等。我們的使命就是為您掃除語言和文化障礙,成為您全球化道路上值得信賴的合作伙伴。


 

    內部審計翻譯服務范圍
公司內部審計翻譯 企業內部審計翻譯等
    內部審計翻譯服務語種
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內部審計韓語翻譯 內部審計意大利語翻譯 內部審計葡萄牙語翻譯 內部審計西班牙語翻譯
內部審計荷蘭語翻譯 內部審計印度語翻譯 內部審計更多語種翻譯

    內部審計-內容

內部審計的內容十分廣泛,差異也很大,這主要取決于企業的規模、結構及管理當局的要求。通常,與內部審計的涵義相對應,內部審計的內容主要包括檢查四個方面的內容。

1。檢查、監督和評價內部會計控制制度,尤其是其中的內部牽制制度的健全性、恰當性及有效性,監督其運行,并提出改進建議。

2。檢查、監督和評價財務和經營信息。具體包括用于確認、計量、分類和報告該類信息的措施,以及對某些項目的具體查詢,包括詳細測試交易、金額和范圍;

3。檢查、監督和評價經濟活動的經濟性、效率和效果,包括企業的非財務控制;

4。檢查、監督和評價對法律、規定和其他外部要求的遵循情況,以及對管理當局政策、指令和其他內部要求的遵循情況。

而根據國際內部審計師協會,內部審計的內容則具體包括六個項目。

1。查明企業內部數據是否真實可靠;

2。查明企業資產核算是否健全,并保證資產不受任何損失;

3。檢查和評價會計、財務和其他控制職能是否健全和充分;

4。查明企業的政策、計劃和規章制度是否認真執行;

5。評價企業各部門完成各項任務的質量;

6。提出改進經營管理的建議。

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